2. Errores admisibles

Errores que provocan el rechazo del envío completo

Código

Descripción

Respuesta

3500

Error técnico de BBDD. Error en la Integridad de la Información

Técnico

3501

Error técnico de BBDD

Técnico

3502

Error técnico. Error al obtener los datos de la factura

Técnico

3503

La Factura consultada para el suministro de Pagos/Cobros no existe

La factura consultada no ha sido enviada previamente a la AEAT.

Compruebe el número de factura y/o el historial de la factura en el Cockpit.

4100

Error en la cabecera. El contenido de IDVersionSii no es válido.

Compruebe su ID Versión para el envío al SII.

4101

Error en la cabecera. El contenido de Tipo Comunicación no es válido.

Compruebe:

Si la factura no ha sido enviada previamente Tipo de comunicación A0.

Si la factura ha sido enviada previamente, pero fue aceptada con errores / rechazada, el nuevo envío Tipo de comunicación A1.

Si la factura ha sido enviada previamente en el régimen de viajeros, pero fue aceptada con errores / rechazada, el nuevo envío Tipo de comunicación A4.

4102

El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio: XXXX

Revisar campo indicado.

4103

Error no esperado al parsear el XML

Técnico.

4104

El NIF del titular en la cabecera no está identificado

Verifique el NIF del titular del Libro.

Vaya a SPRO → Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de gestión financiera → Parámetros globales para la sociedad → Verificar y completar parámetros globales

4105

El NIF del representante en la cabecera no está identificado

Verifique el NIF del representante del titular del Libro.

Vaya a SPRO → Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de gestión financiera → Parámetros globales para la sociedad → Verificar y completar parámetros globales

4106

Error en el formato de fecha

Revise que el formato enviado tiene el formato: dd.mm.aaaa

4107

Error técnico al obtener el CSV.

Técnico.

4108

La etiqueta raíz del XML no se corresponde con el esquema definido

Técnico.

4109

El NIF no está identificado. NIF: XXXX

Verifique el NIF del titular del Libro.

Vaya a SPRO → Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de gestión financiera → Parámetros globales para la sociedad → Verificar y completar parámetros globales

4110

Error al obtener el certificado.

Técnico

4111

El NIF del titular o del certificado no está identificado

Verifique el NIF del titular del Libro.

Vaya a SPRO → Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de gestión financiera → Parámetros globales para la sociedad → Verificar y completar parámetros globales

4112

Error técnico al comprobar apoderamientos.

Técnico

4113

Error técnico al crear el trámite.

Técnico

4114

El titular del certificado debe ser el Titular del libro de Registro, Colaborador Social o Apoderado

Revisar que la información del titular que se envía en la cabecera coincide con el titular del certificado.

4115

Error técnico al comprobar Colaboración Social.

Técnico.

4116

Se ha superado el límite permitido de registros para el bloque Datos Inmueble/Detalle IVA

No enviar lotes con más de 10.000 registros.

4117

El XML no cumple el esquema. Se ha superado el límite máximo permitido de facturas a registrar.

El límite de envío son 10.000 registros.

4118

El NIF del titular no está autorizado a enviar información al sistema. Debe registrarse previamente

Consulte a la AEAT.


Errores que provocan el rechazo de la factura (o de la petición completa si el error se produce en la cabecera).

Código

Descripción

Respuesta

1100

Valor o tipo incorrecto del campo: XXX

Revisar campo indicado.

1101

Valor del campo Código País incorrecto

Compruebe el país indicado en el dato maestro de cliente o proveedor en la siguiente ruta: Finanzas → Gestión financiera → Deudores / Acreedores → Dato maestro

 

1102

Valor del campo Periodo incorrecto

Compruebe que el formato de Periodo es de dos dígitos (Periodo del 1 al 12)

 

1103

Valor del campo ID Type incorrecto

Compruebe que se ha informado el campo ID Type con un valor tipificado por la AEAT.

1104

Valor del campo ID incorrecto

N/A – La AEAT no lo valida

1105

Valor del campo NumSerieFacturaEmisor incorrecto

Compruebe que es dato enviado es alfanumérico máximo 60 caracteres.

1106

Valor del campo FechaExpedicionFacturaEmisor incorrecto

Compruebe que la fecha informada en el XML tiene el formato correcto: dd.mm.aaaa

1107

Valor del campo Tipo Factura incorrecto

Compruebe que el campo Tipo de Factura informado en el XML corresponde a uno de los valores tipificados por la AEAT.

1108

Valor del campo Situación Inmueble incorrecto

Compruebe que el campo Situación Inmueble informado en el XML corresponde a uno de los valores tipificados por la AEAT.

1109

Valor del campo Clave Régimen Especial o Trascendencia incorrecto

Compruebe que el campo Régimen Especial informado en el XML corresponde a uno de los valores tipificados por la AEAT.

1110

Valor del campo Medio de Pago o Cobro incorrecto

Compruebe que el campo Medio de Pago o Cobro informado en el XML corresponde a uno de los valores tipificados por la AEAT.

1111

Valor del campo Tipo Rectificativa incorrecto

Compruebe que el campo Tipo Rectificativa informado en el XML corresponde a uno de los valores tipificados por la AEAT.

1112

El NIF de la factura debe ser el mismo que el NIF del titular del libro de registro

Comprobar el NIF informado en la cabecera y en el ID del XML.

1113

Valor del campo Causa Exención incorrecto

Compruebe que el campo Causa Exención informado en el XML corresponde a uno de los valores tipificados por la AEAT.

1114

Valor del campo tipo No Exenta incorrecto

Compruebe que el campo No Exenta informado en el XML corresponde a uno de los valores tipificados por la AEAT.

1115

Valor del campo tipo No Sujeta incorrecto

Compruebe que el campo No Sujeta informado en el XML corresponde a uno de los valores tipificados por la AEAT.

1116

El NIF no está identificado. NIF: XXXXX

Informe el NIF en el dato maestro del cliente o proveedor.

1117

El NIF no está identificado. NIF: XXXXX. NOMBRE RAZON: YYYYY

Verifique que el NIF del cliente o proveedor coincide con la información dado de alta en la AEAT.

1118

El Código País del Emisor y la Contraparte no coinciden

Compruebe la información enviada en el bloque ID Emisor de Factura y Contraparte

1119

El IdType del Emisor y la Contraparte no coinciden

Compruebe la información enviada en el bloque ID Emisor de Factura y Contraparte

1120

El ID del Emisor y la Contraparte no coinciden

Compruebe la información enviada en el bloque ID Emisor de Factura y Contraparte

1121

El NIF del Emisor y la Contraparte no coinciden

Compruebe la información enviada en el bloque ID Emisor de Factura y Contraparte

1122

Al tratarse de un menor, el NIF del representante debe contener valor

Complete el valor del NIF del representante:

Si se trata del titular del Libro vaya a SPRO → Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de gestión financiera → Parámetros globales para la sociedad → Verificar y completar parámetros globales

Si se trata de la contraparte vaya al dato maestro del proveedor: XK03

1123

Al tratarse de un menor, el NIF del representante no puede coincidir con el NIF del titular

Complete el valor del NIF del representante:

Si se trata del titular del Libro vaya a SPRO → Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de gestión financiera → Parámetros globales para la sociedad → Verificar y completar parámetros globales

Si se trata de la contraparte vaya al dato maestro del proveedor: XK03

1124

Código de País es obligatorio cuando Tipo Identificación es distinto de NIF-IVA

Complete el campo País. Compruebe el país en el dato maestro del cliente o proveedor.

1125

La Fecha de Expedición es Superior a la fecha actual

La fecha de expedición de la factura no puede ser superior a la fecha actual.

1126

Valor del campo Ejercicio incorrecto. Este debe estar comprendido entre el año actual hasta cuatro atrás

Verifique el ejercicio contabilizado en el documento contable.

1127

Tipo factura es de Asientos Resumen, NumSerieFacturaEmisorResumenFin está sin declarar

Indique un Tipo de factura de las tipificadas en la AEAT para el campo Tipo de factura.

1128

El tipo de factura no es Asientos Resumen y tiene NumSerieFacturaEmisorResumenFin declarado

No rellene información en el campo NumSerieFacturaEmisorResumenFin si la factura no es del tipo F4 – Asiento Resumen Facturas

1129

El campo Emitida por Terceros solo acepta valores N o S

Compruebe el valor indicado en el campo Emitida por Terceros.

1130

Valor del campo Tipo Operación incorrecto

El campo Tipo Operación debe informarse con los códigos tipificados por la AEAT.

1131

Valor del campo Clave Declarado incorrecto.

Compruebe que el campo Clave Declarado está informado con los valores correctos: D (Declarante) o R (Remitente)

1132

Valor del campo Estado Miembro incorrecto.

Compruebe que el campo Estado Miembro está informado por un valor de dos dígitos y se corresponde a uno de los valores tipificados por la AEAT.

1133

Valor del campo ID Type incorrecto sólo puede valer 02

Para código de país ES o país perteneciente a la UE, el tipo de ID Type debe ser 02 – NIF-IVA

1134

Si la factura es de tipo rectificativa, el Campo Tipo Rectificativa debe tener valor.

Indique el tipo de Factura Rectificativa: S (Sustitución) o I (Diferencias)

1135

Si la factura no es de tipo rectificativa, el Campo Tipo Rectificativa no debe tener valor.

No informe el campo Tipo Rectificativa a menos que el campo Tipo Factura sea Rectificativa: R1, R2, R3, R4, R5

1136

Debe informarse el campo facturas Agrupadas sólo si la factura es de tipo Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas.

No informe el campo Facturas Agrupadas a menos que el campo Tipo Factura sea sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas: F3

1137

Si la factura no es de tipo Rectificativa, el Campo Facturas Rectificadas no podrá venir informado.

No informe el campo Tipo Rectificativa a menos que el campo Tipo Factura sea Rectificativa: R1, R2, R3, R4, R5

1138

Si la factura es de tipo Rectificativa por sustitución, el importe de rectificación es obligatorio

Complete el campo Importe Rectificación

1139

Si la factura no es de tipo Rectificativa por Sustitución, el bloque de Importe Rectificación no debe tener valor

Rellene el bloque Importe Rectificación si es Factura Rectificativa por Sustitución, si es Rectificativa por diferencias no informe el bloque.

1140

Las operaciones podrán tener dentro de la parte sujeta, parte exenta y/o parte no exenta. Por tanto, puede aparecer solo un bloque o ambos, pero al menos debe aparecer uno (Exenta y/o No Exenta)

Complete la información del bloque Tipo de desglose.

1141

Las operaciones podrán tener parte sujeta y parte no sujeta. Por tanto, puede aparecer solo un bloque o ambos, pero al menos debe aparecer uno (Sujeta y/o No sujeta)

Complete la información del bloque Tipo de desglose.

1142

Valor del campo NumSerieFacturaEmisorResumenFin incorrecto

Compruebe que el valor informado es alfanumérico máximo 60 caracteres

1143

Valor de campo NIF del bloque ID Factura con tipo incorrecto

Compruebe el NIF en el dato maestro del cliente o proveedor.

1144

El ID Emisor Factura y la Contraparte de la factura son distintos

Compruebe la información enviada en el bloque ID Emisor de Factura y Contraparte

1145

Valor del campo Periodo incorrecto. Este debe ser inferior o igual al periodo actual

Verifique la fecha contable del documento financiero.

1146

El código del país indicado para la identificación de NIF-IVA no coincide con los dos primeros caracteres del ID

Verifique el país y NIF del dato maestro del cliente o proveedor.

1147

Error en el bloque ID Factura. Valor del campo Nombre Razón incorrecto.

Compruebe que el Nombre Razón es el mismo al declarado en la AEAT.

1148

Desglose tipo de Operación necesita al menos Prestación de Servicio o Entrega o ambas

Indique una de las dos opciones.

1149

El ID no está identificado

Compruebe que está informado en NIF en el dato maestro del tercero

1150

El país indicado no coincide con los dos primeros dígitos del identificador

Verifique el país y NIF del dato maestro del cliente o proveedor.

3000

Factura duplicada

La factura ya ha sido dada de alta, modifique o anule la factura.

3001

El registro está ya dado de baja

Verifique el historial en el cockpit para el documento

3002

No existe el Registro

Verifique el historial en el cockpit para el documento

3003

No se pueden incluir cobros de facturas dadas de baja

No se pueden incluir cobros de facturas dadas de baja

3004

Se ha excedido el tamaño máximo del campo

Técnico

3005

No se pueden incluir cobros de facturas cuyo régimen no corresponde a criterio de caja

Si la factura original no está en el Régimen del criterio de caja (07) no informe su cobro

3006

No se pueden incluir pagos de facturas dadas de baja

No se pueden incluir pagos de facturas dadas de baja

3007

No se pueden incluir pagos de facturas cuyo régimen no corresponde a criterio de caja

Si la factura original no está en el Régimen del criterio de caja (07) no informe su pago

3008

Ya existe un Cobro en Metálico con esta Contraparte

Debe enviarse un registro por Contraparte con la información anual de los cobros en metálico. Compruebe la información enviada para la contraparte.

3009

Operación Intracomunitaria duplicada

La factura ya ha sido dada de alta, modifique o anule la factura.

3010

El Presentador no tiene los permisos necesarios para actualizar esta factura

Técnico.

3011

No se permite modificar la Clave de Régimen Especial en facturas que contienen Cobros o Pagos

Si ya se ha registrado el cobro o pago de una factura, no se puede modificar el tipo de régimen, anule el cobro o pago para poder modificar el régimen de la factura.


Errores que producen la aceptación y registro de la factura en el sistema (posteriormente deben ser corregidos)

Código

Descripción

Respuesta

2000

Si el campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia tiene un valor de 14, el bloque de datos Inmueble es obligatorio

Indique la situación del inmueble y la Referencia catastral (Opcional).

2001

No se debe informar el campo base Imponible A Coste en facturas expedidas si el campo Clave Régimen Especial   O Trascendencia tiene un valor distinto de 07

No se debe informar el campo base Imponible A Coste en facturas expedidas si el campo Clave Régimen Especial   O Trascendencia tiene un valor distinto de 07

2002

La contraparte es obligatoria siempre que la factura no sea de tipo simplificada o asiento resumen

Complete la información del bloque Contraparte

2003

Error si Clave Régimen Especial O Transcendencia distinto de 14 y se incluye el bloque de Inmuebles

No rellene el bloque de Inmuebles si el régimen no es 14 – Operaciones de arrendamientos

2004

Algunas de las facturas rectificadas no existen en el sistema

Compruebe que se ha enviado la factura previamente a la AEAT.

2005

Error Técnico al consultar la lista de facturas rectificadas

Técnico

2006

No se debe informar el campo base Imponible A Coste en facturas recibidas si el campo Clave Régimen Especial O Trascendencia tiene un valor distinto de 07

No se debe informar el campo base Imponible A Coste en facturas recibidas si el campo Clave Régimen Especial O Trascendencia tiene un valor distinto de 07

2007

La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por ser una factura no simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un Id Otro o un NIF que empiece por N

Informe el desglose a nivel de factura si:

-          La factura es simplificada o asiento resumen

-          La contraparte es español

Informe el desglose a nivel de tipo operación si:

-          La factura no es simplificada o resumen

-          La contraparte es extranjero

2008

El campo importe Total no es superior a 6.000

Debe informar los cobros en metálico con importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en metálico de la misma persona o entidad


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